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基本信息
咨询电话:010-62885261 13051501222
【培训师资】邱健
【课程费用】面议 (获赠积分:面议个,学课程,换好礼)
【人 气 度】1315次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版
课程内容
多种审计模式结合开展实务
邱健老师
课程背景
此课程适用于内部审计已开展到一定阶段的企业。
当内部审计业务开展到一定阶段的时候,审计部门有一定规模的时候,如何整合审计业务的开展,从而降低部门费用;如何综合培养人员的能力,培养跨界跨专业人才,从而从中提拔后备力量?
这些相信审计部门领导都做了考虑,实践中如何做到呢?有哪些结合方式和具体方法呢?邱健老师秉承多年内部审计团队实践经验,对以上问题做了深入的思考和研究,得出一套切实可行的结合开展思路和办法,相信能帮助到企业审计部门,更好的助力企业目标实现。
课程对象:企业内部审计、内部控制、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工。
课程特色:启发式讲授+实际案例分析+互动式教学+小组讨论+实际演练,突出实战性和实用性
课程收益
1、 帮助学员了解多种审计模式结合的背景和收益,并讨论如何在公司开展此项业务;
2、 掌握舞弊审计、任中/离任、IT、工程审计与运营审计结合开展的组织、方案、实施和后续处理工作要点;
3、 帮助学员掌握审计中实用工具,学习多种审计模式结合工作开展经验。
课程大纲
第一章 结合开展的背景和收益
1 、为什么要结合开展
2 、结合开展的条件
3 、结合开展基本模式
4 、结合开展好处和缺点
【小组讨论】结合开展经验交流
【实用工具】剩余风险判断工具 职责分离风险判断工具
第二章 舞弊审计与常规审计结合
1 、组织开展
2 、方案策划
2.1 前期资料收集
2.2 风险识别
2.3 任务安排
2.4 内外人员安排
2.5 时间安排
3 、实施
3.1 如何开展访谈
3.2 内外人员如何结合
3.3 如何控制审计时间
3.4 如何出报告
【小组讨论】其他还有什么需要考虑的地方吗?
【案例分析】某公司舞弊审计与常规审计结合案例
第三章 离任/任中审计与运营审计结合
1 、组织开展
2 、方案策划
2.1 前期资料收集
2.2 风险识别
2.3 任务安排
2.4 人员安排
3 、实施要点
3.1 如何开展访谈
3.2 如何出报告
【实用工具】离任审计量化评估法
第四章 IT审计与运营审计结合
1 、组织开展
2 、方案策划
2.1 前期资料收集
2.2 风险识别
2.3 任务安排
2.4 人员安排
3 、实施要点
3.1 如何开展访谈
3.2 资料索取考虑
3.3 如何出报告
3.4 内控评估特别考虑
【实用工具】内控评估量化评估法
第五章 工程审计与运营审计结合
1 、组织开展(项目管理全面审计)
2 、方案策划
2.1 前期资料收集
2.2 3E审计方法考虑
2.3 项目管理全面审计考虑
2.4 任务安排
2.5 人员安排
3 、实施要点
3.1 如何开展访谈
3.2 人员结合要点
3.3 如何出报告
【案例分析】B公司项目管理全过程审计案例
【小组讨论】还有其他结合方式吗?
邱健先生--高端审计管理老师/咨询师
精通审计全盘管理
精通内控风险管理
教育经历
邱健老师,1973年出生于湖南株洲,45岁,常住珠海,中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。
工作经历
1. 2014—2015年 中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多) 集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师
2. 2009—2013年 中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人)集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
3. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业) 审计监察部经理
4. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市) 审计部经理,负责协助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港汇达家具集团(员工5000多人,大陆4个工厂) 财务部主管,后提升为审计部经理
老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵经验。
审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。
老师亮点:国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师;国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师;财务部与审计部,是两个不同的职能部门,邱健老师21年以来,只从事审计、内控与风险管理工作;是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。 |
咨询辅导项目:曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作;2014-2015年在福建九牧集团,做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等;目前在珠海一家建设集团做审计与内控咨询项目。
授课风格
邱健老师钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。
服务特色
邱健老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查,根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案,以求做到最贴合学员实际,达到最好的培训效果;培训中积极接收学员反馈意见,进行双向沟通,满足学员需求;培训后跟进培训效果,持续提升讲课和服务水平。
培训课题
审计监察类:《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《合规体系建设》《反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《审计咨询与评估》《经济责任审计》《信息系统审计》《绩效审计》《管理审计实务》《建设项目全过程审计》《社会责任审计实务》《文化审计实务》《运营审计实务》《内审转型的方向》
内控类:《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》
风险管理:《企业风险管理》《全面风险管理理论》《风险识别和评估》
综合管理类:《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《内部审计与反舞弊实务》
服务客户
深圳华为、中国农业银行、农村商业银行、广发银行、住友集团、三菱重工金铃空调器、奥克斯空调、东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、上海通用汽车、中兴通讯、南玻集团、大洋电机、长江三峡集团、旺旺食品、浙江海亮集团、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)有限公司、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、协鑫(集团)控股有限公司、德华集团控股股份、海南快克药业集团、骆驼蓄电池集团(襄阳)股份、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、天津市瑞朗科技集团、深圳建设集团、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子(深圳)集团、广华控股集团、佛山石湾鹰牌陶瓷集团、方太厨具集团、普利司通轮胎集团、佳兆业集团等。
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